河南水利投资集团有限公司

中州水务召开内部审计情况通报会

本文来源:   综合部     发布时间:  2024-05-23 10:37:18

为加强内控管理、有效防范化解风险,充分发挥内部审计服务中心工作的作用,5月22日,中州水务组织召开了内部审计工作情况通报会,本部中层管理人员,分子公司主要负责人及财务总监等110余人参会。 

会议通报了2022-2023年集团公司对公司审计及公司内部审计工作开展情况,针对制度建设、合同管理、采购管理、“三公经费”管理、考勤及薪酬管理、零星工程管理、项目建设管理、财务管理、科研和咨询管理、“三重一大”决策等十个方面审计发现的问题,分析原因,提出改进意见建议。会议要求,各单位要切实落实内部审计工作要求,不断加强内控制度建设,狠抓制度执行,确保各项工作规范有序开展。